审计即对结果、财务的审查。内部监审工作的范围和内容包括:
财务审计:对集团公司及所属各部门、子公司和阿米巴单元的财务计划、财务预测执行情况和财务决算、资金和财产管理情况等进行审计、监督。
内控审计:对公司内部管理控制系统进行对集团、全资子公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查,提出改进建议。
经营管理审计:检查监督子公司、阿米巴经营单元经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为集团对子公司、阿米巴单元年度绩效考核、奖罚提供依据。
投资项目评估审计:参与投资项目的评估论证,检查投资项目成本和效果。
人力资源审计:对公司人力资源管理的政策、制度、执行程序、操作流程等方面进行稽核,评估人力资源的有效性并确保依法行事。