程序文件××-02-01 合同评审控制程序
合同评审管理程序
PO review control procedure
文件编号Code/版本Version:××-02-01/A0 制订部门:业务部
修订记录Emending Resume
本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流。
The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.
1.目的
明确客户的需求和法律法规的要求,通过评审以确保能达到这些需求,从而满足客户的需求。
2.适用范围
适用于本公司所有销售合同/订单的评审控制。
3.职责
3.1 业务部是合同评审的主导部门,负责识别并确认客户及相应法律法规的要求,必要时组织相关部门对合同进行评审。
3.2 PMC部负责对满足合同/订单要求的物资采购能力和生产能力的评审。
3.3 品质部负责对满足合同/订单要求的产品检测标准及检测能力的评审。
3.4 工程部负责对满足合同/订单要求的新产品样品制作能力及新产品的工艺和生产能力的评审。
3.5 总经理负责合同的批准。
4.定义
4.1 常规合同/订单:指已和本公司签订长期销售合同的客户发来的采购订单或电话、传真。
4.2 特殊合同/订单:指新产品合同,有特殊要求或有附加的技术要求的订单。
5.作业内容
5.1 新样品制造可行性评审
5.2 订单评审流程
6.相关文件
6.1 APQP控制程序
7.使用表单
7.1 生产通知单
7.2 订单评审表
7.3 送货单
7.4 订单跟踪表
程序文件××-02-08 售后服务控制程序
客户满意度控制程序
文件编号Code/版本Version:××-02-08/A0 制订部门:业务部