修订记录EmendingResume

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

通过总经理定期或不定期就质量方针和目标,对质量体系运行情况进行评审,确保质量体系持续的适宜性和有效性。

2.范围

适用于本公司对质量管理体系的评审。

3.权责

3.1 总经理:负责主持管理评审会议及审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 管理者代表:负责组织《管理评审计划》的编制和实施,负责编制《管理评审报告》,并组织纠正与预防措施的实施和落实。

3.3 相关部门负责人员:按照管理评审计划的要求,准备与本部门相关的管理评审资料,负责本部门纠正和预防措施的实施和落实。

4.定义

4.1 管理:指挥和控制组织的协调活动。

4.2 评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

5.作业流程

6.相关文件

6.1 《文件记录控制程序》

6.2 《管理评审计划附件一》

7.表单

7.1 《管理评审报告》

7.2 《会议记录》

7.3 《管理评审通知单》

7.4 《会议签到表》