修订记录EmendingResume

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流。

The MS document which is the belongings of Success company that not allow to copy and flow out.

1.目的

通过控制内部质量审核过程,验证公司的各项质量管理活动和结果是否符合计划的安排,确保质量体系运行的有效性和适宜性。

2.范围

适用于对本公司内部质量体系的审核。

3.权责

3.1 总经理:负责审批《年度内审计划》。

3.2 管理者代表:

3.2.1 负责组建内审组、任命组长,《年度内审计划》的编制。

3.2.2 负责内审工作的组织与开展、协调审核过程。

3.3 审核组长:负责编制《内审通知单》和组织编制《内审检查表》,改善过程的追踪及所有审核资料的保存。

3.4 各责任部门:配合内审工作的实施。

4.定义

5.作业内容

6.相关文件

《纠正措施控制程序》

7.表单

7.1 《年度内审计划》

7.2 《内审通知单》

7.3 《内审检查表》

7.4 《内审报告》

7.5 《不符合报告》

程序文件××-02-12 管理评审控制程序

管理评审程序

Management review control procedure

文件编号Code/版本Version:××-02-12/A0 制订部门:管代